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實(shí)務(wù)
问题已解决
當(dāng)月收到的發(fā)票,但當(dāng)月不認(rèn)證。收到票時:借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:銀行存款。月末是否要把未認(rèn)證的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸本科目的?
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您好!你收到的時候借借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸銀行存款
2017 11/10 15:07
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84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2017 11/10 15:10
直接做哦
認(rèn)證后呢
老師 還要做分錄嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 11/10 15:10
您好!認(rèn)證后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)
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