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在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎

84785010| 提問時(shí)間:2017 11/09 07:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 有留抵是不需要計(jì)提的 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017 11/09 08:35
84785010
2017 11/09 08:43
需不需要在做一筆銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的分錄,就是把轉(zhuǎn)出未交增值稅到時(shí)候沖掉
鄒老師
2017 11/09 08:51
你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
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