當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)
有留抵是不需要計(jì)提的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017 11/09 08:35
84785010
2017 11/09 08:43
需不需要在做一筆銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的分錄,就是把轉(zhuǎn)出未交增值稅到時(shí)候沖掉
鄒老師
2017 11/09 08:51
你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
閱讀 1014