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老師,上期有留底稅額,計(jì)提增值稅分錄怎么做
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速問速答?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/23 15:43
84785040
2023 04/23 16:02
老師,有上期留底稅額抵扣了,這個(gè)留底稅額體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額里一起計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
樸老師
2023 04/23 16:16
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要做的
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