問題已解決
老師,之前付的280元稅盤服務(wù)費現(xiàn)在申報抵減,要怎么做分錄?
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速問速答?1、一般納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:管理費用
2023 03/01 18:32
84785037
2023 03/01 18:40
謝謝老師!
84785037
2023 03/01 18:40
很詳細(xì)謝謝!
樸老師
2023 03/01 18:42
滿意請給五星好評,謝謝
84785037
2023 03/01 18:44
老師,管理費用要寫哪個二級科目呢?
84785037
2023 03/01 18:44
在哪里給星??
84785037
2023 03/01 18:46
老師,那這樣減免稅那個二級科目變有借方余額了呀
樸老師
2023 03/01 18:52
辦公費或者其他都可以
點立即結(jié)束再點五顆星哦
84785037
2023 03/01 18:53
老師,那減免稅會有一個借方余額,是這樣嗎?
樸老師
2023 03/01 19:00
對的 是這樣的
沒事的
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