問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人無票收入申報(bào)增值稅應(yīng)該填于哪一行呢?

84784994| 提問時(shí)間:2023 02/28 15:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
小規(guī)模納稅人無票收入申報(bào)增值稅應(yīng)該填寫在“納稅人自行計(jì)算的應(yīng)納稅額”一欄目中。首先,要在申報(bào)表附表1中填寫準(zhǔn)確的納稅人自行計(jì)算的應(yīng)納稅額;其次,應(yīng)納稅額中無票收入及出口抵扣額要與納稅申報(bào)表附表1中填寫的數(shù)據(jù)相一致;最后,在“本期應(yīng)納稅額”一欄中則是把前2項(xiàng)數(shù)據(jù)累加后得出的總金額。 拓展知識(shí):在小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報(bào)表時(shí),根據(jù)自己的實(shí)際情況可以在申報(bào)表末尾的“信息報(bào)告欄”中填寫一些額外信息,例如:本期有效購貨減稅額、本期開具發(fā)票金額、本期抵扣進(jìn)口代購稅款等,以加強(qiáng)對(duì)納稅人納稅義務(wù)的監(jiān)督。
2023 02/28 15:50
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~