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委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品,以高于受托方計(jì)稅價(jià)格直接銷售,那么高的那一部分也應(yīng)該計(jì)算消費(fèi)稅嗎?具體的分錄應(yīng)該怎么做

84785044| 提問時(shí)間:2017 10/24 20:31
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84785044
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
那么請(qǐng)問這個(gè)同等部分的分錄怎么寫呢,如果按照直接計(jì)入成本來寫的話,不就沒有體現(xiàn)這一部分的消費(fèi)稅了嗎?
2017 10/24 21:14
鄒老師
2017 10/24 21:01
你好,是的 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅按貸方減去借方抵扣的差額納稅
鄒老師
2017 10/24 21:19
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
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