問題已解決
老師,麻煩問下我去年12月的時候暫估了一部分成本,今年開的票少了,我應(yīng)該怎么做賬呢?
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速問速答你好
取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2023 02/25 12:41
84785014
2023 02/25 12:42
那我暫估的多了,成本的少了是不是得交稅了?是這個月交不?匯算清繳的時候用處理嗎?
鄒老師
2023 02/25 12:44
你好,是在匯算清繳的時候,補交相應(yīng)稅款?
84785014
2023 02/25 12:46
那我現(xiàn)在收到發(fā)票不用交稅款?
鄒老師
2023 02/25 12:48
你好,現(xiàn)在收到發(fā)票,是針對2022年的,所以是在匯算清繳的時候? 補交相應(yīng)稅款 啊
84785014
2023 02/25 12:51
那我做賬就是把少的那部分結(jié)轉(zhuǎn)利潤是嗎?
鄒老師
2023 02/25 12:53
你好
取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785014
2023 02/25 12:54
我得意思是發(fā)票不夠暫估的數(shù)在怎么做賬?
鄒老師
2023 02/25 12:58
你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
84785014
2023 02/25 13:01
老師,你就不能把話說清楚嘛?怎么沖銷?結(jié)轉(zhuǎn)成什么?
鄒老師
2023 02/25 13:05
你好
取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖
借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整
然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目
把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某成本
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