問(wèn)題已解決

老師,我去年從9月份沒(méi)有發(fā)工資,我正常計(jì)提,但是把該發(fā)實(shí)發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)付款未發(fā)工資可以嗎?等發(fā)工資時(shí)直接沖其他應(yīng)付款,

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/21 22:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,可以那樣做的,沒(méi)問(wèn)題
2023 02/21 22:39
84784975
2023 02/21 22:39
現(xiàn)在發(fā)放會(huì)涉及所得稅調(diào)增問(wèn)題嗎
家權(quán)老師
2023 02/21 22:41
匯算清繳前發(fā)放都可以的
84784975
2023 02/21 22:43
匯算清繳填的不是應(yīng)付職工薪酬借方和貸方嗎,可是轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款還會(huì)涉及嗎
家權(quán)老師
2023 02/21 22:47
本質(zhì)上并未改變工資是否發(fā)放哈。只要沒(méi)發(fā)就要做納稅調(diào)增
84784975
2023 02/21 22:47
是在本年度匯算清繳前發(fā)放就可以嗎
家權(quán)老師
2023 02/21 22:48
是的,是在本年度匯算清繳前發(fā)放就可以
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