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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額月末有貸方余額,年底需要結(jié)平嗎?怎么做分錄?

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/21 10:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023 02/21 10:43
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