問題已解決

允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額。老師,舉例,比如我們現(xiàn)在計算繳納1月份的增值稅,那12月的進項票沒認證抵扣的,按10還是5?

84784960| 提問時間:2023 02/15 11:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1; 23年的 是按5% ; 22年之前的沒有認證 ?? ?22年的 截止現(xiàn)在是不允許加計扣除處理了? ?
2023 02/15 12:00
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~