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允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額。老師,舉例,比如我們現(xiàn)在計算繳納1月份的增值稅,那12月的進項票沒認證抵扣的,按10還是5?
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速問速答你好1; 23年的 是按5% ; 22年之前的沒有認證 ?? ?22年的 截止現(xiàn)在是不允許加計扣除處理了? ?
2023 02/15 12:00
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允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額。老師,舉例,比如我們現(xiàn)在計算繳納1月份的增值稅,那12月的進項票沒認證抵扣的,按10還是5?
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