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老師,我們是出口退稅企業(yè),上個(gè)月收購(gòu)發(fā)票開成了0稅率的普通發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅報(bào)表的話要怎么申報(bào),報(bào)表上普票沒有0稅率,可以作為免稅收入 下個(gè)月再紅沖嗎

84785033| 提問時(shí)間:2023 02/08 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,也就是收購(gòu)發(fā)票開成了銷售發(fā)票,是這個(gè)意思嗎?如果是的話,可以按照免稅的來申報(bào)。
2023 02/08 14:01
84785033
2023 02/08 14:04
是的。老師是填在免稅收入還是免抵退收入那一欄。這張票開的稅率是免稅
郭老師
2023 02/08 14:07
免稅收入里面填寫就可以的。這個(gè)是銷售貨物。
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