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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們?cè)?022年12月銷項(xiàng)稅25萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅27萬(wàn)。月末該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)呢
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速問(wèn)速答你好;? 借銷項(xiàng)稅25? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 27 ; 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2??
2023 02/08 08:54
84784980
2023 02/08 08:55
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是代表這我們?cè)陔娮佣悇?wù)上的留底稅額么?
meizi老師
2023 02/08 08:56
是的; 表示你留抵了2萬(wàn)的金額??
84784980
2023 02/08 09:00
好的。我們公司是2022.10月新成立的,2022.11月、12月的工資當(dāng)月忘記計(jì)提了,我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月份,請(qǐng)問(wèn)可以在12月份的賬內(nèi)直接補(bǔ)提11月.12月的工資么?
meizi老師
2023 02/08 09:01
你好; 可以的; 可以反結(jié)賬; 但是反結(jié)賬后; 你記得改你4季度報(bào)表和申報(bào)表??
84784980
2023 02/08 09:10
計(jì)提,我做的是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,月末年末時(shí)候需要處理應(yīng)付職工薪酬么
meizi老師
2023 02/08 09:10
你好; 你反結(jié)賬是對(duì)的; 記得匯算之前去支付 工資即可;? ?可以的??
84784980
2023 02/08 09:13
月末,年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額也是可以的是嘛?這兩個(gè)月工資在2023年的1月支付的。
meizi老師
2023 02/08 09:13
你好1; 可以有余額 ; 你沒(méi)有發(fā) 肯定會(huì)有貸方余額的; 掛著即可;? ?之后支付做支付分錄就平衡了? ?
84784980
2023 02/08 09:16
更改以后,第四季度報(bào)表和申報(bào)表可以在電子稅務(wù)局直接更改就行了是么?
meizi老師
2023 02/08 09:19
你好 ; 是 ; 系統(tǒng)一般可以改的; 除非你系統(tǒng)不允許; 就得去大廳改的??
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