問題已解決
老師,我們簽了一份合同,收取的費(fèi)用是不含稅費(fèi)320,如果要開發(fā)票另外收取稅費(fèi)?,F(xiàn)在客戶要求給相應(yīng)稅費(fèi)要我們開發(fā)票,費(fèi)用跟稅費(fèi)一起打進(jìn)了公戶,那稅費(fèi)部分我們要報稅嗎?
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速問速答根據(jù)《企業(yè)所得稅收入確認(rèn)及扣除規(guī)定》、《企業(yè)所得稅納稅期限及申報規(guī)定》以及《企業(yè)所得稅返還稅費(fèi)規(guī)定》,對于原則上向他人收取的同一項業(yè)務(wù)收入,應(yīng)扣繳企業(yè)所得稅。因此,客戶要求開發(fā)票,費(fèi)用跟稅費(fèi)一起打進(jìn)公戶,稅費(fèi)部分需要報稅。比如,林先生通過公司向李先生提供的服務(wù),雙方簽訂協(xié)議收取服務(wù)費(fèi)320元;客戶要求開發(fā)票另外收取稅費(fèi),費(fèi)用跟稅費(fèi)一起打進(jìn)公戶,稅費(fèi)部分需要報稅,則林先生需要申報總計320元的收入,實行20%的企業(yè)所得稅,稅費(fèi)為320*20%=64元。
2023 02/06 13:49
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