問題已解決

我4月份增值稅留抵退稅了,5月份有增值稅銷項,也有進項,是不是認證5月的進項申報增值稅就可以了

84784999| 提問時間:2023 02/05 08:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答:是的,在5月份擁有銷項和進項發(fā)票的情況下,你需要進行增值稅申報,需要進行進項抵扣,并根據增值稅法規(guī)完成稅費的申報和繳納。你可以在納稅期間,認證本期抵扣進項稅款,并結合4月份退稅和5月份認證抵扣稅款合計計算應納稅額。拓展知識,增值稅申報中,進項稅額可以跨月抵扣,但要求當月的抵扣額不得超過本月的銷項稅額。
2023 02/05 08:18
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~