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我4月份增值稅留抵退稅了,5月份有增值稅銷項,也有進項,是不是認證5月的進項申報增值稅就可以了
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速問速答答:是的,在5月份擁有銷項和進項發(fā)票的情況下,你需要進行增值稅申報,需要進行進項抵扣,并根據增值稅法規(guī)完成稅費的申報和繳納。你可以在納稅期間,認證本期抵扣進項稅款,并結合4月份退稅和5月份認證抵扣稅款合計計算應納稅額。拓展知識,增值稅申報中,進項稅額可以跨月抵扣,但要求當月的抵扣額不得超過本月的銷項稅額。
2023 02/05 08:18
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