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實(shí)務(wù)
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內(nèi)部審計(jì)是什么?
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速問速答內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)財(cái)務(wù)、管理、行政或程序流程的審查活動,重點(diǎn)是收集、確認(rèn)和報(bào)告組織最重要資產(chǎn)和責(zé)任的證據(jù)。內(nèi)部審計(jì)可以涉及范圍從機(jī)構(gòu)管理責(zé)任到報(bào)告會計(jì)、財(cái)務(wù)信息和IT系統(tǒng)等各個(gè)方面。為了最大限度地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的價(jià)值,他們會定期全面審查財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)活動,以確保其經(jīng)濟(jì)有效地遵守了機(jī)構(gòu)的政策、流程和程序、以及所有執(zhí)法與提供信息的法律和規(guī)定。
拓展知識:內(nèi)部審計(jì)的主要目的是,確保組織的政策、程序和程序是隨時(shí)適應(yīng)變化的,以最大限度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。它還可以改善內(nèi)部控制,確保會計(jì)報(bào)告的準(zhǔn)確性,并確保組織的資源得到有效的利用。
2023 01/29 11:46
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