問(wèn)題已解決

外賬接回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)好多進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有抵扣,就是相當(dāng)于庫(kù)存很多,實(shí)際根本沒(méi)有庫(kù)存,怎么做賬呢,正好趕上 季度個(gè)月度一起了

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 10:44
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.首先,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度,需要將進(jìn)項(xiàng)稅抵扣掉,現(xiàn)在做賬的時(shí)候需要根據(jù)對(duì)進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票進(jìn)行匯總計(jì)算,將應(yīng)扣除的增值稅稅額抵扣清楚。 2.若存在庫(kù)存,可先從實(shí)際庫(kù)存數(shù)減去發(fā)票中的數(shù)量,然后將剩余的數(shù)量加到應(yīng)付賬款中,若存在負(fù)數(shù),則從應(yīng)付款中扣除,同時(shí)將相應(yīng)的金額記入庫(kù)存商品科目。 3.對(duì)于季度月度處理來(lái)說(shuō),每次處理均需要分冊(cè)操作,每個(gè)月都要匯總進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息,確定下一個(gè)月的增值稅稅額,以及期間的期初賬面款,同時(shí)保證最終總金額正確,才能保證賬目的準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí):此外,在做完會(huì)計(jì)處理之后,最好還要經(jīng)過(guò)查核及審核工作,以保證賬目的有效性和準(zhǔn)確性,這些查核審核工作常常是會(huì)計(jì)外的其他部門來(lái)完成的,如業(yè)務(wù)部門等。
2023 01/29 10:52
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