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老師,外賬的庫存與實(shí)際的庫存根本就對(duì)不起來,再怎么處理

84785014| 提問時(shí)間:2020 06/11 10:13
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陳老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,進(jìn)行一次盤點(diǎn),把差異理處來,根據(jù)差異原因進(jìn)行賬務(wù)處理
2020 06/11 10:15
84785014
2020 06/11 10:19
差異原因就是多開發(fā)票,實(shí)際沒有那些數(shù)量
陳老師
2020 06/11 10:22
你是多開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是嗎,那你這個(gè)實(shí)際庫存肯定會(huì)對(duì)不上的,但是你可以把虛開進(jìn)來的發(fā)票也做個(gè)臺(tái)賬,這樣每個(gè)月慢慢把這部分庫存多結(jié)轉(zhuǎn)成本消化掉
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