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所得稅匯算時,去年的一筆款沒收到發(fā)票,分錄做的管理費用,應(yīng)該怎么申報所得稅

84784973| 提問時間:2023 01/28 19:13
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職稱:會計實務(wù)
在申報所得稅時,針對去年一筆沒收到發(fā)票的管理費用,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理計稅手續(xù),使其得到準(zhǔn)確地計稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》規(guī)定,中國大陸企業(yè)擁有分支機構(gòu),并由分支機構(gòu)發(fā)出的票據(jù)可以作為費用的稅前扣除憑證。 所以,對于去年沒有收到發(fā)票的管理費用,可以和有效費用的發(fā)票統(tǒng)一申報,此時應(yīng)該提供記賬憑證及銀行對賬單,通過統(tǒng)一的計算方式、計稅方式,加以稅前扣除的原則,有效的申報所得稅,準(zhǔn)確實施所得稅的征管工作。 拓展知識:申報所得稅時,應(yīng)注意去年發(fā)生的一些費用,無論是國家稅務(wù)總局或者上級稅務(wù)機關(guān)提供的稅前扣除憑證,都會影響納稅主體的征稅范圍,因此,在申報所得稅時,要加以充分的考慮,認(rèn)真核查費用憑證,準(zhǔn)確和合法的完成稅務(wù)申報。
2023 01/28 19:23
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