問題已解決

老師,我的制造費(fèi)用年初有余額,但是去年的已經(jīng)結(jié)賬啦,導(dǎo)資今年的產(chǎn)負(fù)債表表不平,現(xiàn)在要做結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)平,請(qǐng)問怎么做啊

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/28 16:03
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)平是把本年度未結(jié)轉(zhuǎn)損益的權(quán)益和期初值前一年未結(jié)轉(zhuǎn)損益s的權(quán)益進(jìn)行比較,如果本年度的權(quán)益比期初值前一年的權(quán)益多,那么就應(yīng)該從本年度的權(quán)益中減去期初值前一年的權(quán)益,這個(gè)時(shí)候就可以將本年度產(chǎn)生的損益結(jié)轉(zhuǎn)損益,而如果權(quán)益本年減前年少,則需要將本年度產(chǎn)生的損益結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目中,以平衡本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證一般采用損益科目兩欄賬的形式,兩邊的金額要相加保持平衡,以便審核時(shí)核實(shí)記賬正確性。 拓展知識(shí):此外,有些損益結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整的帳務(wù)憑證中,可能存在借款的支出費(fèi)用或分配的支付等,這些帳務(wù)憑證一定要按照財(cái)務(wù)報(bào)表記錄的要求進(jìn)行記賬,并且要嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)或管理制度進(jìn)行審核,以便財(cái)務(wù)報(bào)表反映客觀準(zhǔn)確的企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
2023 01/28 16:13
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