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上月采購原材料已抵扣,但供應商已在本月沖紅了,這邊已做進項稅轉(zhuǎn)出,這批原材料也領(lǐng)用生產(chǎn)了,整個賬務(wù)處理怎么做?

84785003| 提问时间:2023 01/28 12:10
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速问速答
齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
首先,根據(jù)財務(wù)制度,需要對上月采購原材料的抵扣及沖紅作出處理。在這種情況下,賬務(wù)處理的方法是: 1.抵扣:對于這批原材料的抵扣,需要對抵扣的原材料金額進行反結(jié)轉(zhuǎn),以及增加應付賬款,銷售稅費等。 2.沖紅:將原材料金額及稅金從上月銷售稅金中進行沖紅,并將沖紅中的原材料金額與增加的應付賬款進行結(jié)轉(zhuǎn)。 3.生產(chǎn)領(lǐng)用:將這批原材料所產(chǎn)生的庫存及成本結(jié)轉(zhuǎn)到下月。 而對于這種賬務(wù)處理,需要對賬務(wù)流程和結(jié)賬憑證做清楚的把控,以確保賬務(wù)處理的準確性和可查性。 拓展知識: 賬務(wù)處理是指會計在記錄實物發(fā)生情況的基礎(chǔ)上,對現(xiàn)金流量信息進行記錄和處理,以確保企業(yè)財務(wù)信息的正確性和完整性的一種活動。這一活動需要根據(jù)不同的實物流動賬務(wù)信息如收入、支出、投資、融資等進行記錄和處理,并最終形成財務(wù)報表,使企業(yè)更好地進行財務(wù)分析和管理,及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題,有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
2023 01/28 12:15
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