問題已解決

之前有筆職工福利費進項抵扣了,現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)出來了,金額500,怎么做會計分錄,之前掛在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

84784999| 提問時間:2023 01/26 21:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
會計分錄如下: 應(yīng)交稅費:借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交稅費)500元; 貸:應(yīng)交增值稅進項稅額(利潤科目)500元。 拓展知識:應(yīng)交增值稅進項稅額,是企業(yè)在購進原材料、購買增值稅專用發(fā)票或即征即退增值稅時,按稅法規(guī)定,預(yù)先繳納的增值稅。企業(yè)按照增值稅實際繳納的情況,在科目上逐一分類登記,以備抵扣和核銷,核算的是“應(yīng)交增值稅進項稅額”,此科目有短期和長期之分。
2023 01/26 21:51
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~