問題已解決
之前有筆職工福利費進項抵扣了,現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)出來了,金額500,怎么做會計分錄,之前掛在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
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速問速答會計分錄如下:
應(yīng)交稅費:借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交稅費)500元;
貸:應(yīng)交增值稅進項稅額(利潤科目)500元。
拓展知識:應(yīng)交增值稅進項稅額,是企業(yè)在購進原材料、購買增值稅專用發(fā)票或即征即退增值稅時,按稅法規(guī)定,預(yù)先繳納的增值稅。企業(yè)按照增值稅實際繳納的情況,在科目上逐一分類登記,以備抵扣和核銷,核算的是“應(yīng)交增值稅進項稅額”,此科目有短期和長期之分。
2023 01/26 21:51
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