問題已解決

老師您好,我想問一下我上兩個月的可抵扣進(jìn)項稅發(fā)票沒有抵扣但是我直接計入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)了,這個月需要反向結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅嗎?就是沖減之前的那筆,我現(xiàn)在做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),可以嗎?

84785000| 提問時間:2022 06/21 09:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!可以的,可以這樣
2022 06/21 09:30
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