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比如進項稅額10萬 銷項稅額1萬 抵扣銷項稅額 這個分錄如何寫

84785020| 提問時間:2023 01/26 20:23
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根據(jù)稅法規(guī)定,凡屬于需支付進項稅額的,可以抵扣相應(yīng)的銷項稅額。針對本案例,進項稅額10萬,銷項稅額1萬,抵扣銷項稅額的分錄如下: (1) 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額1000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額10000 (2)借:應(yīng)稅貨物及勞務(wù)收入10000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額10000 以上兩條分錄,分別記錄了銷項稅額1萬被抵扣,進項稅額10萬繳納的全部過程。 拓展知識: 抵扣銷項稅額是指企業(yè)收到的發(fā)票中,含有進項稅額的發(fā)票,可以利用銷項稅額的部分來抵扣該發(fā)票的進項稅額。在實際的記賬分錄中,銷項稅額被抵扣進項稅額的流程分為兩步:一是增加應(yīng)交稅費-銷項稅額賬戶,二是減少應(yīng)交稅費-進項稅額賬戶。
2023 01/26 20:37
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