問(wèn)題已解決

老師,我公司9月份的銷項(xiàng)稅額是983.63元,進(jìn)項(xiàng)稅額是1023.9元,這樣產(chǎn)生了增值稅留抵稅額40.27元。這個(gè)留抵稅額我還需要做什么賬務(wù)處理嗎?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 16:58
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對(duì)于增值稅留抵稅額,您需要做以下賬務(wù)處理: 1、現(xiàn)將增值稅留抵稅額登記在留抵稅額代碼210102的增值稅貸方科目上; 2、根據(jù)留抵稅額的使用情況,在應(yīng)交增值稅的借方科目上,做上余額的貸方調(diào)整; 3、根據(jù)稅務(wù)稽查部門的要求,現(xiàn)需要出具留抵稅額的報(bào)表,該報(bào)表屬于稅務(wù)機(jī)構(gòu)用于控制公司稅收狀況的流程要求,稅務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)根據(jù)公司留抵稅額的用法,來(lái)判斷公司是否采用正確的賬務(wù)處理程序。 此外,拓展一下知識(shí):留抵稅額是指企業(yè)將本期實(shí)繳稅款中扣除的準(zhǔn)予留抵稅額,可以在未來(lái)一定期限內(nèi)抵扣稅費(fèi)。留抵稅額的使用有一定的使用范圍和使用期限,需要按照相關(guān)的稅收規(guī)定正確使用,以確保稅款正確繳納。
2023 01/26 17:03
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