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老師,我們之前預交了60萬企業(yè)所得稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳需要補繳40萬,用以前年度損益調整,分錄怎么做?

84784985| 提問時間:2023 01/26 13:32
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
對于企業(yè)所得稅補繳的分錄,可以分成以下步驟: 1、借:稅金及附加 貸:應交稅金,表示稅金的準備支付。 2、借:應交稅金 貸:銀行存款,表示支付稅金。 3、若需要把稅金補繳到上一年度,則可以再加上如下兩步分錄: 借:損益類賬戶 貸:稅金及附加,表示把剛才的稅金支付調整到上一年度的損益賬戶中。 借:上一年度損益結轉 貸:損益類賬戶,表示把上一年度的支出提取到本年度損益賬戶中。 此外,要注意,當企業(yè)所得稅補繳時,根據有關規(guī)定,應按月補繳,每月不低于100元,未能按月補繳的,按未補繳的部分加收3%的滯納金。因此,企業(yè)在稅金補繳時,應根據有關規(guī)定進行抵扣與計算,并準確反映到財務報表中。
2023 01/26 13:46
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