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期初應(yīng)收賬款余額錄反,從9月數(shù)據(jù)里調(diào)整,業(yè)務(wù)怎么處理

84784985| 提問時間:2023 01/25 14:49
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
期初應(yīng)收賬款余額錄反,也叫期初應(yīng)收賬款校正,是在處理賬務(wù)時產(chǎn)生的一個業(yè)務(wù)。處理的方法是,在9月的會計核算中,將歷史期末應(yīng)收賬款余額做減法調(diào)整,同時減去歷史期末未開票的應(yīng)收賬款,也就是未發(fā)出商品或提供服務(wù),而發(fā)出了發(fā)票的業(yè)務(wù),然后期初應(yīng)收賬款余額就會錄反。處理完成后,期初應(yīng)收賬款余額應(yīng)等于原來期末應(yīng)收賬款余額加上未發(fā)出商品或提供服務(wù)而發(fā)出發(fā)票的業(yè)務(wù)。 期初應(yīng)收賬款余額錄反,主要是為了客觀記錄企業(yè)期初的財務(wù)狀況,保證當(dāng)期的會計報表的準(zhǔn)確性。此外,還應(yīng)該注意期初應(yīng)收賬款余額錄反的正確性,以及實施期初應(yīng)收賬款余額錄反的程序的嚴(yán)格性和精確性,以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性。 拓展知識:期初應(yīng)收賬款余額不僅要做錄反,還要做賬齡調(diào)整,即調(diào)整期初應(yīng)收賬款中,當(dāng)期發(fā)出商品或提供服務(wù),而發(fā)出了發(fā)票的業(yè)務(wù),所涉及到的未收款項的賬齡。調(diào)整前,未收款項賬齡應(yīng)與實際賬齡保持一致。調(diào)整后,未收款項賬齡應(yīng)與財務(wù)報表上所反映的未收款項賬齡相一致。
2023 01/25 15:04
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