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錯開了0稅率增值稅,已經(jīng)跨月,如何申報增值稅

84785036| 提問時間:2023 01/25 14:34
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
申報增值稅,首先,需要準(zhǔn)備好增值稅稅率調(diào)整的專用繳款書,并在稅率調(diào)整之前的最后一個月繳納整個稅額。其次,在稅率調(diào)整之后,需要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,使用新稅率計算應(yīng)納稅額,并按新稅率繳納。最后,繳納完稅款后,應(yīng)在調(diào)整稅率后的最后一個月擬定增值稅申報表,并按規(guī)定納入國家稅務(wù)機構(gòu)報到收方法。 拓展知識:增值稅申報表中包括:第一表期月份,第二表申報時間,第三表納稅人名稱,第四表稅款科目,第五表減免稅額,第六表稅收減免明細。申報表采用“流量式”,即申報表上每一欄的稅金,都是從上期月份至當(dāng)期月份的累計數(shù)據(jù)。
2023 01/25 14:42
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