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稅票錯開了0稅率,而且已經(jīng)跨月了,如何申報

84785023| 提问时间:2020 12/03 13:23
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 按照正確的稅率申報哦
2020 12/03 13:24
84785023
2020 12/03 13:26
那報了后如何處理呢?沒有免稅項目
樸老師
2020 12/03 13:28
紅沖錯誤的,然后按照正確的發(fā)票來開就行了
84785023
2020 12/03 13:29
會不會多交稅?
樸老師
2020 12/03 13:31
不會,按照正確的申報就行了
84785023
2020 12/03 13:37
可是現(xiàn)在報不了稅,還是交這張稅票的錢,所以好像還是會多交
樸老師
2020 12/03 13:41
就是要交稅的,之前開的零稅率的要按照正確的稅率申報的
84785023
2020 12/03 13:43
申報不了。。。。。
樸老師
2020 12/03 13:46
按照正確的稅率可以申報,不是按照零稅率申報
84785023
2020 12/03 13:48
那次月怎樣操作才能避免再次交稅呢?會不會要交2次稅?
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