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老師 每月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)分錄是叫 計(jì)提 還是叫結(jié)轉(zhuǎn)

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/25 09:48
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
這個(gè)分錄稱為結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)指的是將上一期的增值稅從“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”賬戶轉(zhuǎn)出到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶,以記錄未交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)是稅費(fèi)支出管理的重要組成部分,既能準(zhǔn)確記錄未交稅費(fèi),又能形成有效的稅費(fèi)管理流程,提高企業(yè)的稅收管理水平和效率。此外,結(jié)轉(zhuǎn)還有利于企業(yè)的稅務(wù)審計(jì),減輕企業(yè)的稅務(wù)管理壓力。在會(huì)計(jì)賬簿上,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)以本期結(jié)轉(zhuǎn)的形式劃分出上期未結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi),同時(shí)將稅費(fèi)金額“貸”到各種稅種對(duì)應(yīng)的科目上,以記錄稅費(fèi)支出。 拓展知識(shí):以增值稅為例,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),企業(yè)歷史發(fā)生的增值稅、未交增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、應(yīng)交增值稅稅額和應(yīng)納增值稅都應(yīng)記入會(huì)計(jì)分錄,以形成稅費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)流程,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)管理。
2023 01/25 09:59
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