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老師怎么寫這個分錄呢【例3-37】甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司銷售一批自產(chǎn)的高檔化妝品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款00000元,增值稅稅額128000元。款項尚未收到,產(chǎn)品已發(fā)出。該批高檔化妝品的實際成本為680000元,適用的消費稅稅率為15%?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。

84785036| 提問時間:2023 01/24 07:30
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)上述業(yè)務(wù),會計分錄如下: 1.應(yīng)收票據(jù)賬款:借、0000元;貸、應(yīng)收票據(jù)凈額0000元 2.增值稅貸方:借、增值稅貸方128000元;貸、應(yīng)交稅金和抵扣稅金128000元 3.銷售費用:借、銷售費用0000元;貸、應(yīng)收賬款0000元 4.成本費用:借、產(chǎn)品680000元;貸、存貨680000元 拓展知識:在記賬過程中,增值稅發(fā)票應(yīng)發(fā)生兩個會計分錄,一是記錄實際售出產(chǎn)品的應(yīng)收票據(jù)賬款,二是記錄增值稅,記在應(yīng)交稅金及抵扣稅金上。而在做會計分錄時,需要根據(jù)實際情況記賬,增值稅貸方可能包括應(yīng)納稅款,抵扣稅源可能包括先前繳納的應(yīng)交稅金、代扣代繳稅款等。
2023 01/24 07:39
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