問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下,我2021年做的一筆分錄,借方應(yīng)該入其他應(yīng)付款往來(lái)的,我做到管理費(fèi)用了,那現(xiàn)在2022年,我要怎么糾正這筆分錄,是先負(fù)數(shù)做2021年那筆,然后再做一筆正確的嗎?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 19:16
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是的,您可以先負(fù)數(shù)做2021年的那筆分錄,然后再做新的正確的分錄。您可以先對(duì)原分錄按負(fù)數(shù)進(jìn)行修改,在貸方的科目上填寫(xiě)其他應(yīng)付款往來(lái),在借方的科目上填寫(xiě)管理費(fèi)用,然后新建一筆正確的分錄,在貸方上填寫(xiě)管理費(fèi)用,在借方上填寫(xiě)其他應(yīng)付款往來(lái)。 此外,您需要注意統(tǒng)計(jì)一致性,確保記賬期間的統(tǒng)計(jì)金額保持一致。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),糾正分錄也必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批程序,以確保誤差的正確性和準(zhǔn)確性。有關(guān)糾正分錄的規(guī)定,您可以參考《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第2條的規(guī)定。
2023 01/23 19:31
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