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如果是拿來報(bào)銷的要是五千的增值稅發(fā)票 實(shí)際上只能報(bào)銷四千 剩余的是做賬還是不做賬 入稅抵扣還是不抵扣 比如說這個是5000的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 公司只允許你花四千 但是你花了五千 你開出來的是五千的增值稅發(fā)票 該咋處理

84785040| 提問時間:2023 01/23 12:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
一般來說,如果是拿來報(bào)銷的五千增值稅發(fā)票,實(shí)際上只能報(bào)銷四千,那么多出來的錢,就需要進(jìn)行處理了。首先,這部分錢要進(jìn)行賬務(wù)處理,以記錄發(fā)票的總額,以及實(shí)際報(bào)銷的金額;其次,如果是出現(xiàn)在業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,那么開票的是五千,但報(bào)銷的是四千,那么多出來的一千就作為不可抵扣的個人支出。最后,如果是做稅務(wù)申報(bào)的,就要把實(shí)際報(bào)銷的四千進(jìn)行稅扣。 拓展: 對于發(fā)生的開票與實(shí)際支出金額不一致的情況,開票一方還需要考慮到稅務(wù)局可能會對其進(jìn)行查驗(yàn),因此,在開票時應(yīng)加以提醒,不要把原來小額發(fā)票“給抬高”,以免引發(fā)稅務(wù)局的質(zhì)疑。
2023 01/23 12:15
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