問題已解決
你好,老師,增值稅進項上個月已經(jīng)申報抵扣了,但是這個月在發(fā)票清單中發(fā)現(xiàn)某些是不能抵扣的項目,可以把一張專票中的部分金額,做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?具體分錄和在申報表中應怎樣操作呢
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速問速答在進行增值稅進項抵扣時,如果需要轉(zhuǎn)出部分金額,在發(fā)票清單或者發(fā)票分錄中可以標注為“轉(zhuǎn)出”,同時申報表中也要做出相應的記錄,也就是在申報表中增加一行記錄,這一行記錄作為轉(zhuǎn)出金額記錄,將發(fā)票抵扣金額減去轉(zhuǎn)出金額,最終得到確認抵扣的實際金額。拓展知識:為了能夠順利實現(xiàn)增值稅進項抵扣,企業(yè)應在開具發(fā)票時,應當發(fā)放“正確、合法”的發(fā)票,并且將本月采購的商品及服務的發(fā)票收集妥善,以便在下個月識別出本月有誤抵扣的發(fā)票,徹底完成抵扣稅率低的發(fā)票抵扣工作。
2023 01/23 09:57
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