問題已解決
公司當(dāng)期進(jìn)項發(fā)票,金額計入費用,但是進(jìn)項稅額不需要認(rèn)證抵扣,是計入待抵扣進(jìn)項稅額中嗎?增值稅申報表中體現(xiàn)這部分嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
增值稅申報表中不體現(xiàn)這部分
2022 01/04 20:30
84784965
2022 01/04 20:32
實際抵扣的時候呢?
bamboo老師
2022 01/04 20:33
從應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額欄次
84784965
2022 01/04 20:55
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 01/04 20:55
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
閱讀 494