問題已解決

老師,您好。我們是購買方,上個月專票已經(jīng)認證抵扣,這個月對方把發(fā)票沖紅了,申報增值稅時,我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784967| 提問時間:2023 06/26 09:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 要轉(zhuǎn)出的
2023 06/26 09:05
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