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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問下,去年12月份計提的工資實(shí)際發(fā)放的時候少發(fā)放了3901元,今年才發(fā)現(xiàn)該咋調(diào)賬做分錄
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速問速答1、首先,進(jìn)行調(diào)賬的操作需要先核實(shí)實(shí)際發(fā)放的金額,并以收支雙記的方式進(jìn)行記賬處理,將原憑證的金額標(biāo)記“紅字”,并重新增加一條憑證,記錄實(shí)際發(fā)放的金額;
2、對原憑證記錄進(jìn)行沖抵,按照賬務(wù)處理的處理原則,把原來記錄的金額標(biāo)記為“負(fù)數(shù)”,分錄科目為“應(yīng)付職工薪酬”,記賬金額為“余額”;
3、同時,記錄實(shí)際發(fā)放的金額,分錄科目為“實(shí)付職工薪酬”,金額為“實(shí)發(fā)”;
4、最后,記賬完成后,對發(fā)生款項,職工薪酬臺賬作出調(diào)整,將原臺賬信息標(biāo)記為“紅字”,并重新增加一條臺賬記錄,記錄實(shí)際發(fā)放的金額。
拓展知識:收支雙記就是會計把憑證分為兩類,收入憑證和支出憑證,在每一項賬目都有入賬和出賬兩個過程,當(dāng)收入憑證和支出憑證全部記錄完畢,便能完成一筆記賬。
2023 01/22 19:44
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