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內(nèi)控制度包喊哪些制度

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/22 09:34
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內(nèi)部控制制度包括財(cái)務(wù)核算制度、財(cái)務(wù)報(bào)告制度、財(cái)務(wù)審計(jì)制度、投資管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度等。 財(cái)務(wù)核算制度:包括賬務(wù)記錄、結(jié)賬程序、會(huì)計(jì)核算,現(xiàn)金、存款、支付、結(jié)賬等等; 財(cái)務(wù)報(bào)告制度:組織財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)表內(nèi)容、報(bào)表修改、報(bào)表公布、報(bào)表披露等; 財(cái)務(wù)審計(jì)制度:財(cái)務(wù)審計(jì)要求、審計(jì)范圍、審計(jì)方法、審計(jì)報(bào)告及核實(shí)賬務(wù)的實(shí)施程序,等; 投資管理制度:投資組合管理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、投資交易管理、投資行為監(jiān)管等; 內(nèi)部審計(jì)制度:內(nèi)部審計(jì)范圍、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)方法、審計(jì)流程管理,審計(jì)報(bào)告等。 內(nèi)部控制制度的作用是使企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表明確準(zhǔn)確、信息及時(shí)、復(fù)核有效,控制風(fēng)險(xiǎn)最小化,做到合法合規(guī),確保企業(yè)真實(shí)有效的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。其中內(nèi)部審計(jì)也是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分,它有助于企業(yè)根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行及時(shí)的改進(jìn)。
2023 01/22 09:41
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