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剛?cè)肼毿鹿?,上任財?wù)增值稅申報只報了開票收入,未開票的沒有統(tǒng)計進去報,現(xiàn)在第二季度要報了我該怎么處理?

84785006| 提問時間:2023 01/20 21:04
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
因為您是剛?cè)肼殻瑸榱搜a充彌補漏報,建議您從現(xiàn)在開始按正常的程序申報稅金。首先,您需要核實未開票收入的記錄,包括收款日期、貨物或服務(wù)的名稱、數(shù)量和單價等,確定收入范圍。其次,要審查已開發(fā)票收入和未開票收入,根據(jù)銷售稅率和專用發(fā)票關(guān)系決定增值稅額。確定稅款以后,我們需要仔細查驗各類賬務(wù)憑證,有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)銷售額及增值稅額的科目和發(fā)票,以確保計算準確無誤。最后,根據(jù)以上計算結(jié)果,填寫稅收管理部門的相關(guān)申報表格,按照規(guī)定的時間向稅務(wù)機關(guān)申報。 拓展知識:在對未開票情況(如服務(wù)收入、手續(xù)費等)的納稅申報中,除結(jié)合實際情況外,不僅要保證準確的計算,也要注意審查與報稅有關(guān)的文件,以確保申報真實可信。
2023 01/20 21:13
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