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實(shí)務(wù)
問題已解決
上次有未開票收入,報(bào)增值稅的時候已申報(bào),次月又開票了怎么處理
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速問速答您好,那您在做一個負(fù)數(shù)的,嗯,憑證就是紅沖你上次做的那個憑證,然后,報(bào)稅的收入里減掉這一塊收入就可以了。你是一般納稅人嗎?一般納稅人的話,你就在那個表一里面有個未開具發(fā)票那里填一個負(fù)數(shù)。
2022 05/09 14:52
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