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老師,去年暫估了材料入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,剛收到發(fā)票,比我暫估的多一分錢,這個怎么處理了啊

84784973| 提問時間:2023 01/19 14:35
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這種情況需要通過沖銷來處理。具體而言,根據(jù)發(fā)票編制報銷單。在報銷單的備注欄中寫明“暫估材料價款收入調(diào)整”并填寫發(fā)票號,金額為調(diào)整后的金額。然后在材料入庫的財務(wù)憑證中,根據(jù)報銷單的內(nèi)容記錄沖銷的憑證,把原來的金額做減法,然后把補(bǔ)差額及新憑證之和結(jié)果填入材料入庫材料成本項目中。拓展知識:為確保企業(yè)財務(wù)管理的規(guī)范性,建議建立做到“實收等于實付”的財務(wù)管理體系,實施一定的管理體系和規(guī)范性,加強(qiáng)對預(yù)算資金使用管理,堅持正當(dāng)正規(guī)的結(jié)算收付清算,有效的配合保障實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理的規(guī)范性。
2023 01/19 14:51
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