問題已解決

以前年度生產(chǎn)成本的進項發(fā)票認定虛開,稽查已處理補稅,現(xiàn)在做賬務(wù)處理需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫?

84785027| 提問時間:2023 01/17 15:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)《企業(yè)會計準則》(CAC ),當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度生產(chǎn)成本的進項發(fā)票認定虛開,已經(jīng)處理補稅時,應(yīng)當(dāng)在其會計賬簿中記錄以下分錄: (1)應(yīng)交稅費-進項稅額:應(yīng)交稅費-進項稅額XXXX元, (2)應(yīng)交稅費-預(yù)付稅金:應(yīng)交稅費-預(yù)付稅金XXXX元。
2023 01/17 15:56
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~