問題已解決
老師,您好,往年一張發(fā)票被認定為虛開,做進項轉(zhuǎn)出,補交企業(yè)所得稅,賬務處理如何做
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速問速答您好,
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024 06/24 11:54
84785044
2024 06/24 11:55
是一張庫存的進項票,
劉艷紅老師
2024 06/24 11:57
這個減少成本就可以了
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
84785044
2024 06/24 11:58
那原先入賬的庫存商品怎么辦
劉艷紅老師
2024 06/24 12:06
庫存商品也是虛增的,是吧
84785044
2024 06/24 12:11
是的,以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
劉艷紅老師
2024 06/24 12:14
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
84785044
2024 06/24 12:38
以前年度也用主營業(yè)務成本嗎,
劉艷紅老師
2024 06/24 12:38
金額不大可以,金額大用利潤分配-未分配
84785044
2024 06/24 12:40
那這個庫存商品是正數(shù)還是負數(shù),
劉艷紅老師
2024 06/24 12:41
按我上面的分錄是正數(shù)
84785044
2024 06/24 14:06
借主營業(yè)務成本(正數(shù)),貸庫存商品(正數(shù))進項轉(zhuǎn)出(正數(shù))
84785044
2024 06/24 14:07
這不是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎,然后呢,
劉艷紅老師
2024 06/24 14:14
這樣就是沖平了呀,庫存商品,成本,稅都轉(zhuǎn)出來了呀
84785044
2024 06/24 14:27
不是應該把這部分庫存從主營業(yè)務成本中轉(zhuǎn)出來嗎,相當于沒有這部分成本,為什么主營業(yè)務成本還是正數(shù)
劉艷紅老師
2024 06/24 14:33
你直接做進項轉(zhuǎn)出的分錄,虛開的更正匯算清繳的表調(diào)增交稅
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