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老師,我們年末增值稅結轉,進項80000,銷賬70000,我把這兩個科目清零對沖結轉可以嗎,留底的就留到進項里面可以嗎?具體賬務處理怎么做
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借應交稅費應交增值稅銷項7萬,
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬,
貸應交稅費應交增值稅進項8萬。
2023 01/17 14:57
郭老師
2023 01/17 14:57
應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅在借方有余額表示留底。
84784972
2023 01/17 14:59
老師,好的,那年初的時候如果在有銷賬應該再怎么處理呢?
郭老師
2023 01/17 15:01
不管年初年末都是這個。
84784972
2023 01/17 15:03
老師,我的意思是下年初,如果有銷賬的時候需要把留底從未交增值稅轉到進項稅額里面嗎?
郭老師
2023 01/17 15:05
不需要這個掛在轉出未交增值稅就可以了
84784972
2023 01/17 15:15
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/17 15:17
不用客氣,工作愉快。
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