當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)80000,銷賬70000,我把這兩個(gè)科目清零對沖結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,留底的就留到進(jìn)項(xiàng)里面可以嗎?具體賬務(wù)處理怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7萬,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8萬。
2023 01/17 14:57
郭老師
2023 01/17 14:57
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。
84784972
2023 01/17 14:59
老師,好的,那年初的時(shí)候如果在有銷賬應(yīng)該再怎么處理呢?
郭老師
2023 01/17 15:01
不管年初年末都是這個(gè)。
84784972
2023 01/17 15:03
老師,我的意思是下年初,如果有銷賬的時(shí)候需要把留底從未交增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎?
郭老師
2023 01/17 15:05
不需要這個(gè)掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
84784972
2023 01/17 15:15
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/17 15:17
不用客氣,工作愉快。
閱讀 27