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上月發(fā)生增值稅留抵退稅10萬,退稅稅款銀行已收到,本月發(fā)生應交增值稅5萬,本月附加稅要怎么做賬?

84785006| 提問時間:2023 01/16 20:24
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
首先,增值稅需要按照稅率計算,本月應交增值稅5萬,應該分別計算出應交增值稅及附加稅,然后分開記錄。 具體的步驟如下: 1、計算增值稅,根據(jù)當前的稅率,把5萬元乘以增值稅稅率得出應交增值稅金額。 2、計算附加稅,根據(jù)當前的稅率,將5萬元乘以附加稅稅率得出應交附加稅金額。 3、將增值稅和附加稅分別記錄到賬目中,增值稅記賬應從應交稅款的貸方,附加稅記賬也應從應交稅款的貸方。 4、然后在應交稅款的借方上記錄,金額為應交增值稅加上附加稅的金額,完成賬目的記賬。 拓展知識:除了增值稅外還有其他的稅收,比如消費稅,資源稅,企業(yè)所得稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅等,可以根據(jù)不同稅種稅率計算應交稅款,然后記賬就可以。
2023 01/16 20:32
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