問(wèn)題已解決

您好!我想問(wèn):今年我們公司第一季度虧損,第二季度交了3000多企業(yè)所得稅,第三第四可能也是虧損的,那么到匯算清繳時(shí)顯示退稅,怎么辦?2021年匯算清繳時(shí)已經(jīng)全部彌補(bǔ)以前年度虧損了。 我們這邊稅務(wù)局不讓退稅的,我去年又沒(méi)有虧損的了, 那帳需要調(diào)嗎?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 13:19
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職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
對(duì)于匯算清繳時(shí)退稅的情況,您可以根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第五十六條的規(guī)定,通過(guò)應(yīng)納稅額與實(shí)際納稅額的比較,申請(qǐng)減免稅。如果您的納稅額高于應(yīng)納稅額,就可以申請(qǐng)減免稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)將在核實(shí)無(wú)誤后,對(duì)您辦理退稅手續(xù)。 另外,您還可以根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第五十八條第四款、第五十九條、第六十二條及國(guó)家另有規(guī)定的,申請(qǐng)減免稅。既然去年您沒(méi)有虧損,可以在報(bào)納本次稅務(wù)時(shí),填寫(xiě)申請(qǐng)減免稅申請(qǐng)表;報(bào)稅時(shí)如果發(fā)現(xiàn)應(yīng)納稅額比實(shí)際納稅額高,就可以申請(qǐng)減免稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)資料無(wú)誤后,會(huì)辦理退稅手續(xù)。 拓展知識(shí): 減免稅是指稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)、政策規(guī)定及有關(guān)情形,減免納稅人繳納的稅款,是政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展的重要政策措施之一,常見(jiàn)的減免稅包括稅負(fù)調(diào)整、小企業(yè)優(yōu)惠稅、減稅政策等。
2023 01/16 13:29
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