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好的,謝謝老師,那在做應(yīng)付職工薪酬時按實際支付月份來做賬對吧

84784994| 提問時間:2023 01/14 10:51
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
當(dāng)做應(yīng)付職工薪酬時,應(yīng)按實際支付月份來做賬。在執(zhí)行月度結(jié)賬時,首先根據(jù)實際支付月份,在應(yīng)付職工薪酬科目下按月錄入相應(yīng)金額,并核算出相應(yīng)的應(yīng)付工資、社保、補(bǔ)貼等費(fèi)用,再根據(jù)具體情況錄入抵扣項目和支付方式,最后錄入應(yīng)付管理費(fèi)用等內(nèi)容,核對后可以進(jìn)行憑證的簽發(fā)與歸檔。拓展知識:職工薪酬的結(jié)賬,通常將按實際發(fā)放薪酬的原則作為唯一的原則,即,職工薪酬攤銷應(yīng)與職工交付服務(wù)時間有關(guān)。
2023 01/14 11:01
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