問題已解決

以前年度有些月份沒有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都有大量余額,現(xiàn)在想將這些余額和每月的增值稅申報(bào)表保持一致,怎樣做分錄

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/13 09:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
分錄可以分為2步:第一步,生成本年月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目全部分錄;第二步,根據(jù)本年月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目及歷史未結(jié)轉(zhuǎn)的科目分別結(jié)轉(zhuǎn),以實(shí)現(xiàn)收付稅費(fèi)的一致性。 具體步驟: 1.準(zhǔn)備歷史余額,分析應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)和未結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì),清算出結(jié)轉(zhuǎn)額; 2.在本年月份生成增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目分錄,具體分錄如下: (1)借:本年應(yīng)交增值稅科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)科目 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)科目 貸:增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目 (3)借:應(yīng)交稅費(fèi)科目 貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額差額(未結(jié)轉(zhuǎn)的科目) (4)借:應(yīng)交稅費(fèi)科目 貸:未結(jié)轉(zhuǎn)的科目 3.最后,根據(jù)本年月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目及歷史未結(jié)轉(zhuǎn)的科目,記賬處理,以實(shí)現(xiàn)收付稅費(fèi)的一致性。 拓展知識(shí):增值稅清算即為將原有的稅務(wù)科目進(jìn)行實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn),使應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)金額符合稅收標(biāo)準(zhǔn),從而確保稅務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2023 01/13 09:37
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~