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老師,小規(guī)模企業(yè),第3季度紅沖了一張第一季度的專票,率稅不一樣。這種情況怎么申報(bào)增值稅,稅金有差額

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/12 17:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模企業(yè)紅沖發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其規(guī)定的要求進(jìn)行申報(bào)。 根據(jù)《增值稅暫行條例》第五十條規(guī)定,當(dāng)稅收管理機(jī)關(guān)查驗(yàn)并實(shí)施紅沖發(fā)票政策時(shí),發(fā)票開具人應(yīng)當(dāng)在開具的發(fā)票上打上“紅沖”字樣,并將其登記在《增值稅紅字發(fā)票登記表》上。 在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),若開具的第一季度發(fā)票需要紅沖,則紅沖后的稅率要按照新稅率計(jì)算,并將紅沖后的發(fā)票表示出來,稅金也需要按照紅沖后的稅率重新計(jì)算,也就是說,紅沖前的稅率與紅沖后的稅率可能會(huì)有所不同,導(dǎo)致差額的產(chǎn)生。 此外,在申報(bào)時(shí),要準(zhǔn)確表達(dá)紅沖發(fā)票的數(shù)量、金額、稅率和稅額,并準(zhǔn)確登記購票方的識(shí)別號(hào)碼以及其他有關(guān)重要信息,以及確保紅字發(fā)票的真實(shí)性,確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。 拓展:紅字沖紅發(fā)票申報(bào)后,是否要對(duì)原發(fā)票進(jìn)行注消,根據(jù)《增值稅暫行條例》第四十九條規(guī)定,稅收管理機(jī)關(guān)實(shí)施紅字沖紅發(fā)票政策時(shí),發(fā)票開具人應(yīng)當(dāng)將原發(fā)票作注銷處理。
2023 01/12 17:44
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