問(wèn)題已解決

老師,10月征期個(gè)稅漏了申報(bào)幾個(gè)員工工資,現(xiàn)在可以在個(gè)稅App更正申報(bào)嗎?有什么后果嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 14:00
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,10月份的個(gè)稅漏報(bào)可以在個(gè)稅App上更正申報(bào),具體操作方法如下: 1.打開個(gè)稅App,進(jìn)入“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣” 2.點(diǎn)擊左側(cè)菜單可進(jìn)入“個(gè)稅抵扣明細(xì)”,點(diǎn)擊“更正” 3.按照系統(tǒng)提示完成填寫,然后提交更正申報(bào) 如果個(gè)稅漏報(bào)的情況較多,建議企業(yè)在合規(guī)的前提下,以營(yíng)改增之前的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行多輪納稅申報(bào)更正,以減輕納稅義務(wù)人的稅收負(fù)擔(dān),并確保納稅行為合規(guī)。 拓展知識(shí): 更正申報(bào)是企業(yè)通過(guò)更正納稅申報(bào)義務(wù)人在本期應(yīng)納稅額、稅收優(yōu)惠及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等稅收優(yōu)惠方式,使納稅義務(wù)人繳納個(gè)人所得稅的一種方式。更正申報(bào)是一種提供納稅義務(wù)人補(bǔ)繳稅款的原則,納稅義務(wù)人可以根據(jù)實(shí)際情況更正申報(bào),申請(qǐng)稅收優(yōu)惠,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,以減輕納稅義務(wù)人的稅收負(fù)擔(dān)。
2023 01/12 14:07
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