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請問我上月進項做了多了我做了:借應交增值稅-末交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉出多交增值稅,)那么這個月這個金額我要抵扣分錄怎么做

84785008| 提問時間:2023 01/11 18:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 做多了進項稅??? 你做錯了科目嗎? ?
2023 01/11 18:12
84785008
2023 01/11 18:17
是留抵退稅
meizi老師
2023 01/11 18:19
你 留底進項稅來 抵欠欠稅的意思嗎? 我看你這個描述 都沒有說清楚的哦; 等下? 怕回復錯誤哈??
84785008
2023 01/11 18:22
你好,是上月進項多于銷項,我轉出多交的進項稅到未交增值稅科目里
meizi老師
2023 01/11 18:26
你好; 那你 留底進項稅了。? 你掛著在未交增值稅? 借方即可 ;你這月要 抵扣; 你把你銷項稅 結轉到? ?未交增值稅貸方去; 就可以? ? 自動抵減的?
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